首页 > 总结 > 心得体会 > 用友u8材料出库单怎么做账,用友U8如何制作出库单急谢谢大家啦

用友u8材料出库单怎么做账,用友U8如何制作出库单急谢谢大家啦

来源:整理 时间:2023-01-18 11:55:02 编辑:八论文 手机版

1,用友U8如何制作出库单急谢谢大家啦

销售管理和库存管理里有现成的出库单啊,具体的格式也可以到设置里的单据设置进行设计
供应链-库存管理-有没有单据查询之类。部门选a部门,时间选本月,也可以选出库类型之类

用友U8如何制作出库单急谢谢大家啦

2,用友U8在存货核算模块内填制完采购入库单后怎样使材料出库单自

请问你是采用的什么方法
对采购入库单进行“结算成本处理”或“暂估成本处理”之后,对采购入库单进行记账,再查看材料出库单时,价格就能自动带出
先设置一些条件,如编码规则等。设置存货类别,品种,,,,,看看该模块的帮助,应该会有帮助滴。。

用友U8在存货核算模块内填制完采购入库单后怎样使材料出库单自

3,用友U8软件材料出库单如何自动生成单价

您好,你可以尝试一下在基础物料的资料中添加上单价,这样在单据中调用物料会自动关联这个单价,我用的是金蝶,金蝶是这样,我感觉应该都是相同的,您可以试一下。希望能帮到您
在模块的设置里面,选项里可以设定你的计价方式,还有自动带出单价的单据类型。如果是全月平均,则需要在月末进行处理之后,才能出来单价。

用友U8软件材料出库单如何自动生成单价

4,现在用的用友U8总账系统会操作了 库存结账还不会不知那位熟

结账顺序: 销售 采购--------应收 应付 库存------存货核算-----总账。 销售的核心单据是发货单和发票,发货单审核后流转到 库存,发票复核后流转到应收。 采购的核心单据是 采购入库单和发票,入库单填写后流转到 库存,发票复核后流转到应付。 库存的核心单据是 出库单和入库单:采购入库单 销售出库单 产成品入库单 材料出库单 其他入库单 其他出库单,接收到 采购入库单 后审核。接收到(有时是参照生成的)销售出库单后审核。 存货核算:对出库单 入库单记账(记的是材料帐),月末处理(相当于封库处理),生成凭证。

5,用友材料出库单怎么记账

你如果有存货核算模块,直接在相应的仓库中记账就行了,很简单的。记完帐,然后用期末处理,就可以自动计算价格。有了价格,你就可以生成凭证。在总账中就会看到了。如果不懂,再问我。
上个月已结账肯定不能改了,只能在本月调整先做一张和上月出库单一模一样的红字出库单把上月的单子冲掉,再做一张正确的蓝字出库单。这两张单本月都记账,差额就相当于上月多出金额在本月调整了
一般情况下材料出库单在月底回进行一次记账,在记账之前需要将其全部审核,记账的步骤:存货核算-业务核算-正常单据记账-在过滤界面单据选择处选择材料出库单-选择要记账的材料出库单-记账

6,用友u8里面仓库的给我出库单了然后我自己做的出库单然后又做

这个可以改数据库的,出库单如果不是调拨单的话比较简单,就改RDRECORD表和RDRECORDS表里的相关行数据的数量就可以了(要改的数量只是RDRECORDS子表里有,主表是用来查找子表关联ID的).存货核算记账只是增加了记账人,没关系的.调拨单相对麻烦些,要改调拨单主表TRANSVOUCH和子表TRANSVOCUCHS里的相关数量以及RDRECORD表和RDRECORDS表里的相关行数据.在网上下份用友U8数据库表结构多研究下你就明白了.
1、鉴于你上述情况,不能做盘点,应该做物料的库位转移。因为盘点要记总账待处理财产损益,一般记这个科目都要审核,稽核的。而移库转移则不需要生产财务凭证。只有物料凭证。2、首先应该将账面的数量金额移库到你指定的仓库,再对指定的仓库进行盘点,目前如果你按各库位进行盘点在转移有困难,因为你本身提到,同一物料2个仓库都有库存,这样说明你的仓库收发存帐的帐实对不上,但所有仓库的帐合并一起可能是对的上的。3、存货很多的话,可以多请几个人,一张单据多录入些记录条数,注意保存,批量工具我没有,看其他人的回答。

7,用用友U8处理下面业务应该怎么做麻烦把过程写详细些

至少您必须启用了存货核算(不仅是库存管理),库存管理只记录物料交易,存货核算才进行上述交易的出入成本,即金额,总账的记录线索是金额。于是,存货核算才能操作生成总账凭证。对于U8,一般应在库存管理做月结操作,即确认本月交易结束;然后于存货核算做“月末处理”,以便生动生成入出库成本。再按已具出库成本的单据生成凭证。这里需考虑货到且已出库但票未到的暂估,以及上月暂估出库而本月票到却与暂估有差异的红冲差异摊销...这些是材料会计(非仓管员)最麻烦却相当重要的工作。生成凭证是每月最后一步,而该工作却很简单(如果您期初对交易类型、入账科目对照关系设置得很清晰,且物料交易单据中出库类型也选填很清晰)。
① 次月到票,结算成本处理 ,生成红蓝单据冲全部暂估②次月到票,结算成本处理 ,生成红蓝单据冲部分暂估,剩余的蓝单接着等待发票回冲,直到 红冲完毕③ 按照暂估价出成本, 后面处理的模式取决于选项中结算价与暂估价不一致是否调整出库成本是否打钩,仅限于 先进先出 后进先出,个别计价,三种计价方式, 不打勾的情况下后面的实际价格会除以数量出一个平均数,毕竟之前的出库成本已经生成过凭证了, 两种方式成本都是自动调整的
文章TAG:用友u8材料出库单怎么做账用友用友u8材料

最近更新