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酒店应收账款怎么处理,急新建酒店的账务处理

来源:整理 时间:2024-01-28 03:42:37 编辑:八论文 手机版

1,急新建酒店的账务处理

全部正确,发生业务时 借:原材料(库存商品、低值易耗品) 贷:现金、银行、应付账款 发生收入时 借:现金(银行、应收账款) 贷:主营业务收入(其他业务收入、营业外收入) 应交税金 月末结转成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 原材料 月末转利润

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2,酒店做账怎么做呢主营业务收入48000成本及税金21500工资

借:银行存款(或现金)47420 应收账款580 贷:主营业务收入48000借:营业税金及附加2688 贷:应交税费-应交营业税2400 应交税费-应交城建税168 应交税费-应交教育费附加72 应交税费-应交地方教育费附加48借:主营业务成本(各明细科目)18812 贷:原材料(或其他直接消耗的科目)18812借:营业费用12000 贷:(现金或相关科目)12000借:(成本或营业费用)3700 贷:应付职工薪酬3700借:应付职工薪酬3700 贷:现金3700借:所得税费用1200 贷:应交税费-应交所得税1200

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3,我是酒店的财务因为之前没做过酒店这块关于酒店的账务处理求

记总收进,记财务补款,算出实际收入存入银行帐户,算出余额。
rebate账,是指折扣的账务处理吗?现在的酒店有餐饮的,有住宿商务的,请问您说的是餐饮的,还是住宿的商务酒店?酒店的账务其实也不是很难,主要核算清楚现金及pos机存款就行了,一般上规模的酒店,无论餐饮或商务住宿的酒店都有安装完善的财务系统,而这套财务系统会有一套很完整的财务报表,包括每天的营业报表,月报表,季度报表,日间段的营业报表,商品销售报表,我们财务只要每天核算好营业收入(现金及pos机存款),月底列出所有的费用,那么就很容易核算酒店的利润。

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4,关于洒店应收会计的账务处理

不用(税费计提、成本结转除外):其实这是你单位(也许以前就是这么做的)为了记录应收账款(挂账情况)而自行设立的过度科目,第一和第二个分录直接抵消后就是正常的应收账款会计处理:借:应收账款---某某公司 贷:主营业务收入“应收账款---挂账”这个过度科目完全可以不设,应收账款本身就是应收未收款项,只要按照挂账(欠款)单位设立明细帐页就可以了。
商业企业比工业企业帐务处理简单很多 我建议你买一个rep进销存软件 方便进销的管理 你在买一个财务处理的软件 分两个软件主要是应付税务的检查 前者是真实的 后者是有水分的 你买的家具等 你就做固定资产 根据你的用途折旧在销售和管理部门里面分摊就行了 商业企业你要注意两大板块 一个是库存 一个是应收帐款 其他一般没什么问题 个人建议 希望对你有用

5,自建酒店的账务处理

一,自建自营酒店在开办修建期: 一般都记入“长期待摊费用——开办费”。收据不可以入账。酒店的买菜钱可以用白条做账(税务允许酒店买菜白条入账的)。 会计分录:借:低值易耗品 贷:现金 借:其他应收款或现金 贷:低值易耗品 成本按买菜的钱做。这个一般都是假的。看下利润调整吧。一般酒店都是固定发票收税,买多少交多少税。 二,进入正式营业期以后: 首先酒店收入要分为几块,如:餐饮,客房,KTV ,吧台,小卖部。 到了月末就根据核数报表来分拆各项的收入,当天要收银员或出纳把收入分开月末汇总。 我一个广州的朋友做收入不是按每天来做,而是把所有收入暂挂在一个科目下面,到了月末就根据核数报表来分拆各项的收入。 银行有每天的刷卡记录,你应该依据是每日销售报表进行核对,一个月再来做一次当然工作量太大了。 关键是平时要把收入分清,月终汇总,转帐的应该是往来帐,应该有折扣,可以冲收入,如张三,100000,那只要把所有张三的挂在一起既可而不必具体到一张单在对应一转帐。 最后,每天做收入或是做个汇总表再来做收入都可以的,我是每天做收入,把每项应收应付要先理清借:现金 借:应收账款-银联中心(这是刷卡的) 借:应收账款-宾客账(这是欠款的)贷:营业收入-房费收入 贷:营业收入- -餐饮收入贷:营业收入-其他业务收入贷:营业收入-其他应付款-电话费贷:营业收入--洗衣费
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