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预支费用报销时日记帐应该怎么写,开出转账支票预付下年第一季度报刊费怎么填写记账凭证

来源:整理 时间:2022-12-07 20:28:35 编辑:八论文 手机版

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1,开出转账支票预付下年第一季度报刊费怎么填写记账凭证

单位账号XXXXXX 借 转 预付20XX年第一季度报刊费

开出转账支票预付下年第一季度报刊费怎么填写记账凭证

2,采购员马明预支差旅费2000元 以现金付讫

借:应收款-马明 贷:现金

采购员马明预支差旅费2000元 以现金付讫

3,采购员预借差旅费怎么写会计分录报销的差旅费怎么做分录

书上是要求挂其他应收款,借:其他应收款-某某人 贷:现金/银行存款,报销的时候:借:原材料/管理费用等 贷:其他应收款-某某人。但实务中像这种临时预支现金的,一般都将借条放出纳抵库,回来报销时再结清
借:其他应收款-采购员XX 贷:库存现金(银行存款) 借:营业费用-差旅费 贷:其他应收款-采购员XX 多退少补用现金调整

采购员预借差旅费怎么写会计分录报销的差旅费怎么做分录

4,请问一下收到老板备用金支付日常报销费用怎么做会计分录

会计分录:借:银行存款(库存现金) 贷:短期借款(期限长也可以是长期借款,如果没有借款合同,就挂其他应付款)归还时做:借:短期借款(和上面的对应) 贷:银行存款(库存现金)如果是投资投入,则借:银行存款(库存现金) 贷:股本 资本公积
因是一家新开的公司 所以就产生装修费用 当月老总没有付款 答:可以预提费用,收到发票后再行入账。 一、 预提时: 借:管理费用-修理费-装修费用 贷:预提费用 二、收到发票后再行入账 借:预提费用 贷:银行存款或现金 三、不能入“实收资本”,资本是资本,费用是费用
你好:收到老板代垫备用金时: 借:现金 贷:其他应付款------老板 支付报销费用时: 借:管理费用(营业费用) 贷:现金
拿老板个人钱垫付费用收到钱时:借:库存现金 贷:其他应付款--老板支付费用时:借:管理费用 贷:库存现金

5,出差回来报销差旅费余额现金日记账该怎样填写求帮助谢谢

记账凭证登记,是借管理费用,1060.库存资金,440.贷其它应收款,1500.现金日记账该怎样填写,为什么呢,可以详细讲下吗,谢谢了。看了半天没看明白是怎么回事;详细说说,以上记账凭证不正确。
现金日记账,金额填写,借方 440元对方实际就报销1060元,实际出差向公司借款1500元。借的钱没用完,还回来了440元!差旅费借款时:借:其他应收款-XXX 1500 贷:库存现金 1500报销差旅费时:实际报销大于借款的:借:管理费用-差旅费 贷:其他应收款-XXX 库存现金实际报销小于借款的:借:管理费用-差旅费 1060 库存现金 440 贷:其他应收款-XXX 1500
当日收到现金收入1500 及存入银行? 是及时吗?
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